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猪猪侠讯:湖南新五丰股份有限公司

来源: 互联网   2014-05-16 09:22:20   查看:  次

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  公司是省市两级企业认定技术中心,器重技术的研发和提升,报告期内,公司成功申报国家科技支撑计划项目,还与行业内院士合作,进一步提高养殖生产技术水平。加强产学研合作,期内,公司已获得了发明专利3项。

  (七)加强人才团队及文化建设,夯实企业软实力

  1、报告期内,公司继 2012 年度梯队人才选拔后再次进行二级经营梯队人才选拔,充分发掘内部人力资源,完善人才梯队建设,调动员工主动性;

  2、报告期内,公司先后组织"中国梦、我的梦"主题征文活动、"创新杯"乒乓球赛、第六届嘉年华活动等多种形式的的文化活动,营造良好的企业文化氛围,养猪网,增进员工对公司文化的认同感,增强企业凝聚力。

  报告期内各主要业务模块完成情景如下:

  ①生猪出口:报告期内,公司完成生猪出口销售收入21,780.89万元,较上年下行1.41%。全年出口13.06万头,较上年减少0.59万头,下行4.32 %,其中自有猪场出口9.38万头,较上年减少0.45万头,下行4.58%。出口数量下行的因素主要是报告期内生猪出口价格较低。

  ②生猪内销:报告期内,公司完成国内销售收入35,500.17万元,较上年下行1.11%,国内销售收入下行的因素主要是生猪出栏量减少。

  ③饲料营销:完成饲料销售37,787吨,较上年增加 26.53%,完成销售收入14,116.74万元,较上年增加 23.79%。收入增加 的因素主要是饲料的外销量增加 。

  ④原料贸易:完成销售收入23,119.86万元,较上年增加 13.10%,收入上升的因素主要是根据市场的变化,增大了原料业务的销售。

  ⑤鲜肉业务:全年完成销售收入13,565.28万元,较上年增长21.73%。增长因素主要是由于鲜肉销量增加 。

  ⑥冻肉业务:全年实现销售收入4,883.45万元,较上年增长75.98%。

  (一) 主营业务估量

  1、利润表及现金流量表相关科目变动估量 表

  单位:元 币种:人民币

  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的原因估量

  报告期内公司营业收入1,130,087,615.49元,上年同期为1,037,944,248.42元,比上年增长8.88%,收入增长主要是本年度饲料及鲜肉、冻肉收入增加 。

  (2)主要销售客户的情景

  前5名销售客户营业收入合计304,869,150.48元,占同期营业收入的比例26.98%。

  3、成本

  (1) 成本估量 表

  单位:元

  4、费用

  报告期期间费用合计发生额117,851,663.87元,比上年增加 16,544,482.6元,增加 16.33%,其中治理 费用增加 19.34%,因素系本期包含了子公司扎赉特旗天和粮食有限公司和湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司全年费用。财务费用增加 了75.19%,主要系公司本期新增冻肉收储的银行借款及子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的在建工程转入固定资产后,利息支出费用化,使财务费用相应增加 。

  5、研发支出

  (1) 研发支出情景表

  单位:元

  6、现金流

  (1)经营活动产生的现金流量净额为净流出24,794,875.32元。

  其中:收来 的税费返还2,132,616.18元,比上年同期减少75.69%,主要因素为本期外购出口活大猪的摘 购量减少,使得收来 的退税款减少。

  收来 其他与经营活动有关的现金50,616,786.74元,比上年同期增加 46.07%,主要因素为本期收来 的政府补助增加 。

  支付的各项税费5,509,369.12元 ,比上年同期增加 41.57%,主要因素为本期支付的税款增加 。

  (2)投资活动产生的现金流量净额为净流出148,326,505.73元。

  其中:收来 其他与投资活动有关的现金11,083,739.51元,比上年同期减少85.76%,主要因素为上期有托付 贷款及其利息的收归,而本期没有来 期的委贷款收归。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162,851,194.84元,比上年同期增长190.45%,主要因素为本期湖南长株潭生猪交易市场有限公司项目建设支出增加 的影响。

  投资支付的现金260,000.00元,比上年同期减少97.94%,主要因素为本期对外投资的项目减少。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额为净流入178,428,686.81元。

  其中:取得借款收来 的现金363,260,000.00元,比上年同期增长48.93%,主要因素为本期公司为增加 冻肉储备而增加 流动资金贷款及湖南长株潭生猪交易市场有限公司项目建设增加 银行借款。

  偿还债务支付的现金150,804,000.00元,比上年同期减少11.64%,主要为偿还银行贷款。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,690,631.84元,上年同期增长232.70%,主要为本期支付现金股利。

  7、其它

  (1) 发展战略和经营计划进展解释

  ① 报告期内公司发展战略执行情景

  详见本报告第四节董事会报告中关于公司报告期内经营情景的讨论与估量 之"主动推进重点项目建设,加速转型升级战略的实施。"

  ② 报告期内公司经营计划的完成情景

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